Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Faktúra: 02/02/2022
Číslo v CRZ*: |
02/02/2022 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
revízia el.spotrebičov |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PhDr. Peter Darvaši, Revízie elektrických a zdvíhacích zariadení, Dubová 5/7, SNV |
Hodnota faktúry: |
287,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
07.02.2022 |
Dátum zverejnenia: |
07.02.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49