Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: 10210063

Číslo v CRZ*:

10210063

Predmet:

výmena koberca v učebni

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Pavol Andreánsky, Letná 36, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

505,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.09.2021

Dátum zverejnenia:

22.09.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49