Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Faktúra: 210923
Číslo v CRZ*: |
210923 |
Predmet: |
letáky a schránkovanie letákov - projekt |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Progrup sk, s.r.o., Zvonárska 2886/32, SNV |
Hodnota faktúry: |
871,60 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.07.2021 |
Dátum zverejnenia: |
19.07.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49