Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: 210923

Číslo v CRZ*:

210923

Predmet:

letáky a schránkovanie letákov - projekt

Zmluvná strana:

dodávateľ: Progrup sk, s.r.o., Zvonárska 2886/32, SNV

Hodnota faktúry:

871,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.07.2021

Dátum zverejnenia:

19.07.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49