Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Faktúra: 10210014
Číslo v CRZ*: |
10210014 |
Predmet: |
Koberce |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Pavol Andreánsky, Letná 36, Spišská Nová Ves |
Hodnota faktúry: |
1 164,60 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
30.03.2021 |
Dátum zverejnenia: |
30.03.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49