Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: 2020282

Číslo v CRZ*:

2020282

Predmet:

servis výťahov - šj

Zmluvná strana:

dodávateľ: Jozef Fedák - Servis výťahov, Kollárova 6/27, SNV

Hodnota faktúry:

99,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.09.2020

Dátum zverejnenia:

03.09.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49