Gymnázium SNV Javorová 16 - zmluvy

Faktúra: 73/2024

Číslo v CRZ*:

73/2024

Viazanosť k zmluve:

11/2023

Predmet:

voda 2/2024

Zmluvná strana:

dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968

Hodnota faktúry:

718,75 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.03.2024

Dátum zverejnenia:

07.03.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

fa 524110022

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 13.07.2022 16:12