Gymnázium SNV Javorová 16 - zmluvy

Faktúra: 523103344

Číslo v CRZ*:

523103344

Viazanosť k zmluve:

876/271/13P

Predmet:

voda 1/2023

Zmluvná strana:

dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968

Hodnota faktúry:

797,54 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.02.2023

Dátum zverejnenia:

06.02.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 13.07.2022 16:12