Gymnázium Poštová Košice - faktúry
Faktúra: 1906000045
Číslo v CRZ*: |
1906000045 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
čistiace prostriedky a hygienické potreby, kancelárske potreby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák D&D, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857 |
Hodnota faktúry: |
372,79 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
27.02.2020 |
Dátum zverejnenia: |
03.03.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:25
Upravené:
25.10.2019 13:39