Gymnázium Poštová Košice - faktúry

Faktúra: 1800000017

Číslo v CRZ*:

1800000017

Predmet:

elektrická energia 11/2020, vyúčtovanie OM: 39714, preplatok

Zmluvná strana:

dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY, s. r. o, Plynárenská 7A, 821 09, Bratislava, IČO: 36807702

Hodnota faktúry:

172,63 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.12.2020

Dátum zverejnenia:

07.12.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zaplatený preddavok 777,00 eur Zmluva č. 604660

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:25
Upravené: 25.10.2019 13:39