Gymnázium Poštová Košice - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
1906000225 | darčekové karty - SF | podrobnejšie informácie | 1 470,00 € | 29.11.2019 |
1906000226 | Oprava žiarivkových svietidiel v učebniach | podrobnejšie informácie | 275,00 € | 27.11.2023 |
1906000226 | hygienické potreby | podrobnejšie informácie | 249,22 € | 07.11.2022 |
1906000226 | Spotrebný materiál BIO CHE | podrobnejšie informácie | 753,64 € | 13.12.2021 |
1906000226 | Účtovník v škole a školskom zariadení - predplatné | podrobnejšie informácie | 144,00 € | 04.12.2020 |
1906000226 | obedy 11/2019 | podrobnejšie informácie | 183,54 € | 02.12.2019 |
1906000227 | Licencia Parti rozpočet | podrobnejšie informácie | 49,00 € | 27.11.2023 |
1906000227 | Direktor TOP predplatné 1.1.2023 - 31.12.2023 - vyúčtovanie FA 1701000017 | podrobnejšie informácie | 07.11.2022 | |
1906000227 | CD prehrávače 4 ks - vyúčtovanie FA 1702000016 | podrobnejšie informácie | 13.12.2021 | |
1906000227 | fitness podložky 20 ks - vyúčtovanie FA 1701000019 | podrobnejšie informácie | 08.12.2020 | |
1906000227 | služby IKT 11/2019 | podrobnejšie informácie | 491,25 € | 02.12.2019 |
1906000228 | revízia plynu | podrobnejšie informácie | 350,00 € | 28.11.2023 |
1906000228 | Tričká Erasmus+ | podrobnejšie informácie | 196,46 € | 07.11.2022 |
1906000228 | služby PO a BOZP 4Q/2021 | podrobnejšie informácie | 120,00 € | 14.12.2021 |
1906000228 | služby počítačovej siete SANET 4Q/2020 | podrobnejšie informácie | 149,37 € | 08.12.2020 |
1906000228 | skartovač | podrobnejšie informácie | 376,52 € | 02.12.2019 |
1906000229 | bedmintonové rakety - vyúčtovanie FA 1701000012 | podrobnejšie informácie | 01.12.2023 | |
1906000229 | WinASU - licencia 12/2023 - 11/2024 - vyúčtovanie FA 1701000011 | podrobnejšie informácie | 01.12.2023 | |
1906000229 | publikácia "Európa v kocke" | podrobnejšie informácie | 163,05 € | 07.11.2022 |
1906000229 | oprava žiarivkových svietidiel a zásuvkových obvodov | podrobnejšie informácie | 360,00 € | 17.12.2021 |
1906000229 | telekomunikačné poplatky 11/2020 | podrobnejšie informácie | 22,40 € | 09.12.2020 |
1906000229 | energetické služby 12/2019 | podrobnejšie informácie | 2 976,90 € | 05.12.2019 |
1906000230 | elektrická energia 10/2022 OM: 39706 | podrobnejšie informácie | 42,64 € | 08.11.2022 |
1906000230 | DOFE - stan + spacák - vyúčtovanie FA 1701000015 | podrobnejšie informácie | 20.12.2021 | |
1906000230 | telekomunikačné poplatky 11/2020 | podrobnejšie informácie | 12,50 € | 09.12.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:25
Upravené:
25.10.2019 13:39