Gymnázium Poštová Košice - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
1906000137 Diseminácia - projekt Erasmus+, občerstvenie pre zamestnancov podrobnejšie informácie 157,18 € 30.08.2021
1906000137 revízia bleskozvodu podrobnejšie informácie 250,00 € 02.09.2020
1906000138 Microsoft 365 A3 for faculty - mesačná licencia 7/2023 podrobnejšie informácie 294,30 € 04.08.2023
1906000138 Microsoft 365 A3 for faculty - mesačná licencia 7/2022 podrobnejšie informácie 294,30 € 11.07.2022
1906000138 energetické služby 9/2021 podrobnejšie informácie 2 849,73 € 03.09.2021
1906000138 Servisná kontrola a oprava kamerového systému podrobnejšie informácie 1 749,24 € 02.09.2020
1906000139 oprava látkových roliet - vyúčtovanie FA 1701000008 podrobnejšie informácie 07.08.2023
1906000139 elektrická energia 6/2022 OM: 39706 podrobnejšie informácie 16,50 € 11.07.2022
1906000139 plyn 9/2021 podrobnejšie informácie 4,00 € 06.09.2021
1906000139 odpadkové koše - vyúčtovanie FA 1701000009 podrobnejšie informácie 02.09.2020
1906000140 Micro:bit doplnkové sady podrobnejšie informácie 598,90 € 08.08.2023
1906000140 elektrická energia 6/2022 OM: 39714 podrobnejšie informácie 2 021,33 € 11.07.2022
1906000140 servisná kontrola klimatizačného zariadenia podrobnejšie informácie 78,00 € 06.09.2021
1906000140 odvoz a skartácia dokumentov podrobnejšie informácie 156,00 € 02.09.2020
1906000141 telekomunikačné poplatky 7/2023 podrobnejšie informácie 9,89 € 08.08.2023
1906000141 telekomunikačné poplatky 6/2022 podrobnejšie informácie 15,52 € 12.07.2022
1906000141 elektrická energia 8/2021 OM: 39714 - vyúčtovanie - nedoplatok podrobnejšie informácie 261,92 € 06.09.2021
1906000141 služby IKT 08/2020 podrobnejšie informácie 491,25 € 03.09.2020
1906000142 telekomunikačné poplatky 7/2023 podrobnejšie informácie 21,80 € 08.08.2023
1906000142 telekomunikačné poplatky 6/2022 podrobnejšie informácie 25,78 € 12.07.2022
1906000142 elektrická energia 10/2021, odberné miesto 39714 podrobnejšie informácie 635,00 € 06.09.2021
1906000142 zásobníky na papierové utierky a papierové utierky podrobnejšie informácie 267,60 € 03.09.2020
1906000143 penalizačná faktúra - nedopl. energetické služby (06/2023 - 11 dní) podrobnejšie informácie 24,40 € 11.08.2023
1906000143 nájom kontajneru separovaný zber 2Q/2022 podrobnejšie informácie 72,72 € 14.07.2022
1906000143 elektrická energia 10/2021, odberné miesto 39706 podrobnejšie informácie 30,00 € 06.09.2021
Nájdených 1 318 záznamov, zobrazujem 801 až 825.[<<] 29,30,31,32,33,34,35,36 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:25
Upravené: 25.10.2019 13:39