Gymnázium Pavla Horova Michalovce - faktúry
Faktúra: 1071
Číslo v CRZ*: |
1071 |
Predmet: |
voda 1-3/2024 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 |
Hodnota faktúry: |
2 598,60 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.04.2024 |
Dátum zverejnenia: |
03.04.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:33
Upravené:
12.11.2019 14:44