Gymnázium Pavla Horova Michalovce - faktúry

Faktúra: 1026

Číslo v CRZ*:

1026

Predmet:

poplatky za služby 1/2024

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

10,79 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.02.2024

Dátum zverejnenia:

08.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.07.2018 14:33
Upravené: 12.11.2019 14:44