Gymnázium Pavla Horova Michalovce - faktúry
Faktúra: 1045
Číslo v CRZ*: |
1045 |
Predmet: |
materiál - HS |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340 |
Hodnota faktúry: |
765,02 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.03.2023 |
Dátum zverejnenia: |
02.03.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:33
Upravené:
12.11.2019 14:44