Gymnázium Pavla Horova Michalovce - faktúry
Faktúra: 1285
Číslo v CRZ*: |
1285 |
Predmet: |
konferenčné stoličky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182 |
Hodnota faktúry: |
1 162,80 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
19.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
19.12.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:33
Upravené:
12.11.2019 14:44