Gymnázium Pavla Horova Michalovce - faktúry
Faktúra: 1272
Číslo v CRZ*: |
1272 |
Predmet: |
tonery |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Camea SK sr.o., Sabinovská 67/5055, 080 01 Prešov, IČO: 36468924 |
Hodnota faktúry: |
498,10 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.12.2021 |
Dátum zverejnenia: |
09.12.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:33
Upravené:
12.11.2019 14:44