Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec - faktúry
Faktúra: 2025003
Číslo v CRZ*: |
2025003 |
Predmet: |
Oprava kotla |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovenská obchodná spoločnosť, s.r.o., Leningradská 3502/7, 071 01 Michalovce, IČO: 36201677 |
Hodnota faktúry: |
215,60 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.01.2025 |
Dátum zverejnenia: |
28.01.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z roku 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2019 14:47
Upravené:
26.11.2019 14:10