SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
24033 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 45,00 € 05.02.2024
24034 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 150,07 € 05.02.2024
24035 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 999,72 € 05.02.2024
24036 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 581,70 € 05.02.2024
24037 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 469,93 € 05.02.2024
24038 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 892,24 € 05.02.2024
24039 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 425,72 € 05.02.2024
24040 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 56,22 € 05.02.2024
24041 elektrina - 1/2024 podrobnejšie informácie 1 090,34 € 06.02.2024
24042 materiál - zákazka podrobnejšie informácie 161,56 € 06.02.2024
24043 činnosť technika BOZP a PO podrobnejšie informácie 160,00 € 06.02.2024
24044 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 81,22 € 07.02.2024
24045 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 18,55 € 07.02.2024
24046 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 22,28 € 08.02.2024
24047 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 53,94 € 08.02.2024
24048 posypová soľ, skrutky podrobnejšie informácie 86,47 € 08.02.2024
24049 odborný seminár podrobnejšie informácie 96,00 € 08.02.2024
24050 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 298,50 € 09.02.2024
24051 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 115,22 € 12.02.2024
24052 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 33,54 € 12.12.2024
24053 lyžiarsky výcvik podrobnejšie informácie 4 800,00 € 12.02.2024
24021 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 129,00 € 26.01.2024
24022 lak, riedidlo, brusivo podrobnejšie informácie 230,42 € 26.01.2024
24023 zrkadlo podrobnejšie informácie 60,00 € 26.01.2024
24024 filament podrobnejšie informácie 95,80 € 29.01.2024
Nájdených 2 103 záznamov, zobrazujem 76 až 100.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55