SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
24077 elektrina podrobnejšie informácie 5,47 € 01.03.2023
24078 vodné a stočné podrobnejšie informácie 567,95 € 01.03.2023
24079 skrutky, zámky, vložky podrobnejšie informácie 98,34 € 04.03.2024
24080 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 04.03.2024
24081 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 45,00 € 04.03.2024
24082 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 178,90 € 04.03.2024
24083 elektrina podrobnejšie informácie 525,59 € 05.03.2024
24084 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 22,20 € 05.03.2024
24085 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 05.03.2024
24086 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 28,04 € 06.03.2024
24087 skener podrobnejšie informácie 315,80 € 06.03.2024
24088 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 26,50 € 06.03.2024
24089 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 81,22 € 06.03.2024
24090 OOPP - školník podrobnejšie informácie 160,59 € 06.03.2024
24091 videoseminár podrobnejšie informácie 35,00 € 06.03.2024
24092 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 53,94 € 07.03.2024
24093 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 20,02 € 07.03.2024
24025 skrutky podrobnejšie informácie 62,90 € 01.02.2024
24026 vodné a stočné podrobnejšie informácie 780,19 € 01.02.2024
24027 elektrina podrobnejšie informácie 967,44 € 01.02.2024
24028 elektrina podrobnejšie informácie 5,47 € 01.02.2024
24029 členský poplatok za rok 2024 podrobnejšie informácie 33,00 € 01.02.2024
24030 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 02.02.2024
24031 stáž 18.02. - 09.03.2024 podrobnejšie informácie 1 602,50 € 02.02.2024
24032 žiarovky podrobnejšie informácie 94,08 € 05.02.2024
Nájdených 2 103 záznamov, zobrazujem 51 až 75.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55