SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20005 materiál podrobnejšie informácie 154,09 € 13.01.2020
19498 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 146,78 € 13.01.2020
19499 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 30,96 € 13.01.2020
19500 elektrina podrobnejšie informácie 673,06 € 13.01.2020
19501 elektrina podrobnejšie informácie 682,43 € 13.01.2020
19502 elektrina podrobnejšie informácie 477,17 € 13.01.2020
19503 elektrina podrobnejšie informácie 2,81 € 13.01.2020
19504 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 35,62 € 13.01.2020
19505 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 11,33 € 13.01.2020
20006 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 14.01.2020
19506 prenájom VOK podrobnejšie informácie 33,00 € 14.01.2020
19507 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 30,00 € 14.01.2020
20009 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 150,55 € 15.01.2020
20007 odborná poradenská a konzultačná činnosť - MS č. 3 podrobnejšie informácie 1 193,21 € 17.01.2020
20008 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 26,00 € 17.01.2020
20011 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 384,85 € 17.01.2020
20010 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 384,85 € 17.01.2020
20012 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 5,95 € 17.01.2020
20013 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 134,35 € 20.01.2020
20014 školské tlačivá podrobnejšie informácie 51,20 € 20.01.2020
20015 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 769,84 € 21.01.2020
20016 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 009,00 € 24.01.2020
20017 materiál - PČ podrobnejšie informácie 155,98 € 28.01.2020
20018 brúsenie píl podrobnejšie informácie 227,64 € 28.01.2020
20019 olepovanie stolových dosiek podrobnejšie informácie 172,80 € 29.01.2020
Nájdených 2 143 záznamov, zobrazujem 176 až 200.[<<] 4,5,6,7,8,9,10,11 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55