SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
19444 materiál podrobnejšie informácie 87,17 € 04.12.2019
19452 elektroinštalačný materiál podrobnejšie informácie 39,29 € 05.12.2019
19453 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 157,16 € 05.12.2019
19354 tonery podrobnejšie informácie 36,00 € 05.12.2019
19455 6/2019 podrobnejšie informácie 122,70 € 09.12.2019
19457 rozbor jedla podrobnejšie informácie 68,04 € 09.12.2019
19458 podrobnejšie informácie 223,88 € 09.12.2019
19459 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 30,00 € 09.12.2019
19460 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 49,54 € 09.12.2019
19461 podrobnejšie informácie 6,47 € 09.12.2019
19462 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 218,34 € 09.12.2019
19468 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 164,04 € 10.12.2019
19469 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 30,19 € 10.12.2019
19470 občerstvenie - SF podrobnejšie informácie 140,22 € 10.12.2019
19464 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 111,13 € 10.12.2019
19463 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 409,70 € 10.12.2019
19465 vykonávanie funkcie zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 104,40 € 10.12.2019
19466 energetické služby podrobnejšie informácie 6 655,00 € 10.12.2019
19467 materiál podrobnejšie informácie 921,30 € 10.12.2019
19471 činnosť bezpečnostného technika a školenie podrobnejšie informácie 185,00 € 13.12.2019
19472 elektrina podrobnejšie informácie 787,26 € 13.12.2019
19474 elektrina podrobnejšie informácie 577,72 € 13.12.2019
19473 elektrina podrobnejšie informácie 856,97 € 13.12.2019
19475 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 142,18 € 17.12.2019
19476 odborná poradenská a konzultačná činnosť podrobnejšie informácie 1 788,00 € 17.12.2019
Nájdených 2 143 záznamov, zobrazujem 126 až 150.[<<] 2,3,4,5,6,7,8,9 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55