SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20292 inštalačný materiál podrobnejšie informácie 93,78 € 21.10.2019
19379 podrobnejšie informácie 94,20 € 21.10.2019
19380 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 22,80 € 21.10.2019
19381 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 223,04 € 21.10.2019
19382 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 131,18 € 21.10.2019
19384 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 88,31 € 24.10.2019
19383 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 103,04 € 25.10.2019
19385 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 97,21 € 25.10.2019
19386 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 76,95 € 25.10.2019
20307 ochranný nastaviteľný štít podrobnejšie informácie 134,80 € 29.10.2019
19389 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 623,56 € 29.10.2019
19390 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 209,58 € 29.10.2019
19391 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 85,85 € 29.10.2019
19392 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 39,62 € 29.10.2019
19387 Kurz - vzdelávanie - E+ podrobnejšie informácie 2 157,45 € 29.10.2019
19388 ubytovanie a strava - E+ podrobnejšie informácie 1 481,60 € 29.10.2019
19393 pracovné odevy podrobnejšie informácie 145,60 € 30.10.2019
19394 mateiál podrobnejšie informácie 31,36 € 30.10.2019
19402 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 428,18 € 30.10.2019
19403 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 94,34 € 30.10.2019
19405 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 273,38 € 30.10.2019
19395 elektrina podrobnejšie informácie 54,00 € 04.11.2019
19396 materiál podrobnejšie informácie 318,98 € 04.11.2019
19397 vodné a stočné podrobnejšie informácie 756,68 € 04.11.2019
19398 plyn podrobnejšie informácie 35,00 € 04.11.2019
Nájdených 2 143 záznamov, zobrazujem 51 až 75.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55