SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
19357 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 30,00 € 04.10.2019
20277 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 26,00 € 07.10.2019
20278 pracovná obuv podrobnejšie informácie 240,00 € 07.10.2019
20276 brúsenie pílových kotúčov podrobnejšie informácie 253,02 € 07.10.2019
19358 materiál podrobnejšie informácie 60,17 € 07.10.2019
19359 vykonávane funkcie zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 104,40 € 07.10.2019
19360 energetické služby podrobnejšie informácie 6 655,00 € 07.10.2019
19361 elektrina podrobnejšie informácie 478,07 € 09.10.2019
19362 elektrina podrobnejšie informácie 404,88 € 09.10.2019
19368 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 193,20 € 10.10.2019
19363 elektrina podrobnejšie informácie 568,91 € 10.10.2019
19364 materiál podrobnejšie informácie 209,52 € 10.10.2019
19365 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 36,14 € 10.10.2019
19366 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 148,93 € 10.10.2019
19367 prezutie pneumatík podrobnejšie informácie 258,46 € 10.10.2019
19369 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 25,92 € 11.10.2019
19375 podrobnejšie informácie 1 913,41 € 14.10.2019
19376 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 228,05 € 16.10.2019
19377 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 302,10 € 16.10.2019
19370 tlačivá podrobnejšie informácie 122,82 € 17.10.2019
19371 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 49,54 € 17.10.2019
19372 prenájom VOK podrobnejšie informácie 33,00 € 17.10.2019
19373 elektromateriál podrobnejšie informácie 51,76 € 17.10.2019
19374 kopírovací stroj podrobnejšie informácie 800,00 € 17.10.2019
19378 tonery podrobnejšie informácie 246,85 € 18.10.2019
Nájdených 2 143 záznamov, zobrazujem 26 až 50.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55