SOŠ Pribeník - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
Faktúra č. 407/2020 Hovädzie zadné, hovädzie plece, br. plece, údené stehno podrobnejšie informácie 70,45 € 19.10.2020
Faktúra č. 408/2020 Údené stehno podrobnejšie informácie 9,17 € 19.10.2020
Faktúra č. 409/2020 Bravčové karé, originál párky Zemplín podrobnejšie informácie 89,80 € 19.10.2020
Faktúra č. 410/2020 List bianco s vodotlačou 480 ks podrobnejšie informácie 128,08 € 19.10.2020
Faktúra č. 411/2020 Personálne riadenie - október 20 podrobnejšie informácie 43,61 € 19.10.2020
Faktúra č. 412/2020 Telefonické hovory podrobnejšie informácie 40,01 € 20.10.2020
Faktúra č. 413/2020 Telefonické hovory podrobnejšie informácie 23,64 € 20.10.2020
Faktúra č. 414/2020 PHM podrobnejšie informácie 261,58 € 20.10.2020
Faktúra č. 415/2020 PHM podrobnejšie informácie 60,50 € 20.10.2020
Faktúra č. 416/2020 Predplatné časopisu Naše pole č. 1 -12 /2021 - 2 ks podrobnejšie informácie 59,80 € 21.10.2020
Faktúra č. 417/2020 Materiál na zabezpečenie prívodu vody do dažďovej záhrady. podrobnejšie informácie 27,04 € 22.10.2020
Faktúra č. 418/2020 Výroba a montáž skrine na šanóny 5 x 238,08 k vytvoreniu registratúrneho strediska na sekretariáte školy za účelom prehľadného uloženia šanónov a jednotlivých spisov. podrobnejšie informácie 1 190,40 € 23.10.2020
Faktúra č. 378/2020 Mraz. hranolky, mrazený karfiol, mraz. kukurica, mraz. kuracie prsia podrobnejšie informácie 98,19 € 06.10.2020
Faktúra č. 379/2020 Br. karé, šunka výberová podrobnejšie informácie 138,67 € 06.10.2020
Faktúra č. 380/2020 Droždie podrobnejšie informácie 1,05 € 06.10.2020
Faktúra č. 381/2020 Telekomunikačné služby: Hlavná činnosť + Internet podrobnejšie informácie 71,51 € 06.10.2020
Faktúra č. 382/2020 Telekomunikačné služby: Skleník podrobnejšie informácie 9,98 € 06.10.2020
Faktúra č. 383/2020 Telekomunikačné služby: Školská jedáleň podrobnejšie informácie 14,87 € 06.10.2020
Faktúra č. 384/2020 Telekomunikačné služby: Internet podrobnejšie informácie 1,18 € 06.10.2020
Faktúra č. 385/2020 Paušálna platba September 2020 za poskytovanie PZS podrobnejšie informácie 53,00 € 07.10.2020
Faktúra č. 386/2020 KZ COS2, KZ VUL, Srotovanie podrobnejšie informácie 111,37 € 07.10.2020
Faktúra č. 387/2020 Elektrina HČ za obdobie 01.09.2020 do 30.09.2020 podrobnejšie informácie 902,63 € 09.10.2020
Faktúra č. 388/2020 Elektrina Skleník za obdobie 01.09.2020 do 30.09.2020 podrobnejšie informácie 194,05 € 09.10.2020
Faktúra č. 389/2020 Škola a jej riadenie Manažment školy - sept. 20 podrobnejšie informácie 50,05 € 09.10.2020
Faktúra č. 390/2020 Hovädzie plece, šunka výberová podrobnejšie informácie 17,92 € 09.10.2020
Nájdených 2 955 záznamov, zobrazujem 2 351 až 2 375.[<<] 91,92,93,94,95,96,97,98 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29