SOŠ Pribeník - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
Faktúra č. FD 8/2021 Oprava vnútorných rozvodov - internet, telefón podrobnejšie informácie 80,00 € 19.01.2021
Faktúra č. 9/2021 Telefonické hovory podrobnejšie informácie 40,01 € 19.01.2021
Faktúra č. 527/2020 Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.12.2020 do 31.12.2020 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/20/03/077 podrobnejšie informácie 16,56 € 04.01.2021
Faktúra č. 528/2020 Telekomunikačné služby HČ + Internet podrobnejšie informácie 69,46 € 05.01.2021
Faktúra č. 529/2020 Telekomunikačné služby - Skleník podrobnejšie informácie 10,14 € 05.01.2021
Faktúra č. 530/2020 Telekomunikačné služby - Školská jedáleň podrobnejšie informácie 13,91 € 05.01.2021
Faktúra č. 1/2021 Prevedené inseminačné práce za Január 2021 podrobnejšie informácie 55,80 € 05.01.2021
Faktúra č. 538/2020 Zemný plyn - preplatok dobropis ŠJ (fakturačné obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020) podrobnejšie informácie 250,07 € 13.01.2021
Faktúra č. 520/2020 Prevedenie opakovanej EK služ. vozidla TV 200 BI podrobnejšie informácie 25,00 € 17.12.2020
Faktúra č. 521/2020 e Tlačivá 151 - 300 žiakov pre SŠ licencia platná 36 mesiacov , Odborná a metodická starostlivosť, služba Hotline podrobnejšie informácie 208,40 € 17.12.2020
Faktúra č. 522/2020 Kapusta kyslá, pomaranče podrobnejšie informácie 15,07 € 18.12.2020
Faktúra č. 523/2020 Furmanská klobása, údená br. krkovička, hovädz. zadné, br. krkovička, údené rolované plece podrobnejšie informácie 119,63 € 18.12.2020
Faktúra č. 524/2020 4 ks -chlieb pšenično ražný tmavý krájaný, droždie podrobnejšie informácie 4,50 € 18.12.2020
Faktúra č. 525/2020 Mesačný paušálny poplatok za telefonické služby podrobnejšie informácie 40,01 € 21.12.2020
Faktúra č. 526/2020 Spotreba vody Hlavná činnosť fakturačné obdobie 23.09.2020 - 14.12.2020 podrobnejšie informácie 150,72 € 21.12.2020
Faktúra č. 518/2020 Predplatné časopisu Slovenský CHOV č. 1 -12 / 2021 - 2 ks podrobnejšie informácie 59,80 € 15.12.2020
Faktúra č. 519/2020 PHM podrobnejšie informácie 21,02 € 17.12.2020
Faktúra č. 509/2020 Kancelárske potreby pre SOŠAaGS Pribeník na rok 2021 podrobnejšie informácie 1 669,97 € 11.12.2020
Faktúra č. 510/2020 Čistiace a ošetrujúce prostriedky na služobné motorové vozidlá a poľnohospodárske stroje podrobnejšie informácie 193,00 € 11.12.2020
Faktúra č. 511/2020 Ochranný oblek rôzne veľkosti - 7 ks podrobnejšie informácie 63,00 € 11.12.2020
Faktúra č. 512/2020 Dodávka JUMPER FT 35 L2H2 Blue HDi 140k na prevoz potravín - zeleniny potrebná na rozvážanie vyprodukovanej zeleniny systémom Agrokruh pre organizácie v pôsobnosti KSK podrobnejšie informácie 23 115,00 € 11.12.2020
Faktúra ZFD 17/2020 eTlačivá 151 - 300 žiakov pre stredné školy licencia platná 36 mesiacov podrobnejšie informácie 208,40 € 10.12.2020
Faktúra č. 513/2020 Manažment školy + Direktor od 01.01.2021 do 31.12.2021 podrobnejšie informácie 155,00 € 14.12.2020
Faktúra č. 514/2020 Dvojmesačník 6. čísel DIDAKTIKA roč. 2021 číslo 1/2021-6/2021 dvojmesačník podrobnejšie informácie 56,00 € 14.12.2020
Faktúra č. 515/2020 Toner do tlačiarne a multifunkčných zariadení podrobnejšie informácie 148,06 € 15.12.2020
Nájdených 2 954 záznamov, zobrazujem 2 226 až 2 250.[<<] 86,87,88,89,90,91,92,93 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29