Obchodná akadémia Košice Watsonova 61 - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
1906000206 | recertikačný audit podľa STN EN ISO 9001:2016 | podrobnejšie informácie | 900,00 € | 14.07.2020 |
1906000207 | revízia telocvičného náradia | podrobnejšie informácie | 177,00 € | 14.07.2020 |
1906000208 | školské tlačivá na šk. r. 2020/2021 | podrobnejšie informácie | 97,99 € | 23.07.2020 |
1906000209 | štvrťročná prehliadka a skúška prenosného náradia 2. štvrťrok 2020 | podrobnejšie informácie | 66,39 € | 23.07.2020 |
1906000210 | čistiace a dezinfekčné prostriedky OA | podrobnejšie informácie | 600,83 € | 27.07.2020 |
1906000191 | energetická služba 07/2020 | podrobnejšie informácie | 6 826,08 € | 02.07.2020 |
1906000193 | záloha na plyn ŠJ 07/2020 | podrobnejšie informácie | 11,00 € | 06.07.2020 |
1906000194 | služby GDPR za 2. štvrťrok 2020 | podrobnejšie informácie | 68,40 € | 06.07.2020 |
1906000195 | vodné stočné 21032020-17062020, voda z povrchového odtoku 01042020-30062020 | podrobnejšie informácie | 1 346,02 € | 06.07.2020 |
1906000183 | refakturácia spotreby TÚV 05/2020 | podrobnejšie informácie | 11,15 € | 25.06.2020 |
1906000166 | Darčekové poukazy zamestnancom zo SF | podrobnejšie informácie | 4 353,06 € | 04.06.2020 |
1906000168 | spotreba elektriny 05/2020 OM 63197 | podrobnejšie informácie | 81,67 € | 08.06.2020 |
1906000169 | spotreba elektriny 05/2020 OM 131751, OM 143543 | podrobnejšie informácie | 85,59 € | 08.06.2020 |
1906000170 | záloha na elektrinu 07/2020 OM 131751, OM 143543 | podrobnejšie informácie | 140,00 € | 08.06.2020 |
1906000171 | služby v oblasti OPP a BOZP za 2. štvrťrok 2020 | podrobnejšie informácie | 205,00 € | 08.06.2020 |
1906000172 | telekomunikačné služby 05/2020 | podrobnejšie informácie | 22,06 € | 09.06.2020 |
1906000173 | mesačný poplatok za MT | podrobnejšie informácie | 118,56 € | 10.06.2020 |
1800000011 | vyúčtovanie spotreby elektriny 05/2020 OM 137044 | podrobnejšie informácie | 29,63 € | 08.06.2020 |
1906000174 | odvoz odpadu VKK - likvidácia vyradeného majetku | podrobnejšie informácie | 260,34 € | 10.06.2020 |
1906000177 | servis hygienických zariadení a dezinfekcie | podrobnejšie informácie | 250,81 € | 12.06.2020 |
1906000178 | aSc Agenda Kmoplet 100-399 žiakov SŠ 2021 | podrobnejšie informácie | 449,00 € | 15.06.2020 |
1906000179 | spotreba elektriny za 03/2020 OM 63197 | podrobnejšie informácie | 66,91 € | 19.06.2020 |
1906000167 | záloha na elektrinu 07/2020 OM 137044 | podrobnejšie informácie | 430,00 € | 08.06.2020 |
1906000161 | refakturácia spotreby TÚV 04/2020 | podrobnejšie informácie | 2,78 € | 28.05.2020 |
1906000162 | oprava kanalizácie | podrobnejšie informácie | 1 157,46 € | 27.05.2020 |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:26
Upravené:
26.11.2019 17:03