SOŠ Pribeník - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
Faktúra č. 250/2020 Využívanie služieb ASVV Premium pre AŠ za obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020 podrobnejšie informácie 28,80 € 10.07.2020
Faktúra č. 251/2020 Čistiace a ošetrujúce prostriedky na služobné motorové vozidlá podrobnejšie informácie 113,60 € 10.07.2020
Faktúra č. 252/2020 Bravčové karé, hovädzie zadné podrobnejšie informácie 67,20 € 10.07.2020
Faktúra č. 253/2020 Káva, šošovica, vajcia, korenie, džem, kečup, kompót, cukor kakao, cestoviny, múka, tatárska omáčka, maslo, olej .... podrobnejšie informácie 262,91 € 10.07.2020
Faktúra č. 254/2020 Mraz. hranolky, mraz. brokolica, mraz. karfiol, mraz. hyd. kuracie prsia natur, mraz. kur. stehná, mraz sliepka celá podrobnejšie informácie 109,50 € 10.07.2020
Faktúra č. 255/2020 Granulát Eminent Adult pre strážnych služobných psov podrobnejšie informácie 265,00 € 13.07.2020
Faktúra č. 256/2020 Prevádzkáreň zák. č. 9794, Licenčná zmluva na obd. 7/2020 -6/2021 podrobnejšie informácie 219,12 € 13.07.2020
Faktúra č. 257/2020 Odpracované hodiny s traktorbágrom Komatsu z dôvodu úpravy terénu na školskom hospodárstve SOŠ Pribeník podrobnejšie informácie 216,00 € 13.07.2020
Faktúra č. 258/2020 Bravčové karé, bravčová krkovička podrobnejšie informácie 56,51 € 14.07.2020
Faktúra č. 259/2020 Cesnak, cibuľa, citróny, cvikla, kaleráb, kapusta biela hlávková, petržlen, hlávkový šalát, zeler podrobnejšie informácie 44,87 € 14.07.2020
ZFD 8/2020 Reklamné služby zahrnuté v Hlavnom balíku pre účely elektronickej prezentácie školy pre informovanie verejnosti na webovej stráne Centrálneho vestníka. podrobnejšie informácie 300,00 € 25.06.2020
Faktúra č. 233/2020 GP na zameranie novostavby: "Závlahový systém pre zabezpečenie vyučovacieho procesu" na par. č. 363/4, 363/5, a 363/1 na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby a k zaevid. stavby (studne) do katastra nehnuteľností. podrobnejšie informácie 260,00 € 29.06.2020
Faktúra č. 234/2020 Jedálne kupóny pre zamestnancov podrobnejšie informácie 2 400,00 € 29.06.2020
Faktúra č. 226/2020 PHM podrobnejšie informácie 344,47 € 18.06.2020
Faktúra č. 227/2020 PHM podrobnejšie informácie 20,36 € 18.06.2020
Faktúra č. 228/2020 Odber pitnej vody za obdobie 01.04.2020 do 16.06.2020 podrobnejšie informácie 298,24 € 19.06.2020
Faktúra č. 229/2020 Odborné prehliadky a odborné skúšky ELI historických priestorov a hlavného rozvádzača pri vstupnej bráne. podrobnejšie informácie 348,00 € 19.06.2020
Faktúra č. 230/2020 Telefonické hovory podrobnejšie informácie 40,01 € 22.06.2020
Faktúra č. 231/2020 Telefonické hovory podrobnejšie informácie 12,82 € 22.06.2020
Faktúra č. 232/2020 sospribenik.sk (.sk doména) od 22.06.2020 do 22.06.2021 podrobnejšie informácie 15,00 € 22.06.2020
Faktúra č. 224/2020 Manažment školy - jún 2020 podrobnejšie informácie 41,75 € 16.06.2020
ZFD 7/2020 sospribenik.sk (.sk doména) od 22.06.2020 do 22.06.2021) podrobnejšie informácie 15,00 € 17.06.2020
Faktúra č. 225/2020 Nevyhnutná výmena 4 ks starých obotrebovaných notebookov na zabezpečenie každodenných pracovných úloh za nové typu HP G7 15,6" Notebook Full HD matný display o rozlišenie 1920 x 1080 px o intel Core i5-8265U (3,9 GHz) o integrovaná grafická karta Intel UHD o SSD 256 GB o operačná pamäť 8 GB o MS OFFICE 2016, Win 10 podrobnejšie informácie 2 344,80 € 17.06.2020
Faktúra č. 219/2020 5 x dávkovač dolievací, 5x bannderm dezinfekčný gél, 8x papierové utierky biele,5x imunostar dezinfekčný gél na ruky, 4x Energizer AA/LR6 Max Plus batéria podrobnejšie informácie 1 311,54 € 11.06.2020
Faktúra č. 220/2020 úhrada ZF 6/2020 (sospribenik_1 (The Hosting) od 21.06.2020 do 21.06.2021 podrobnejšie informácie 63,23 € 15.06.2020
Nájdených 2 956 záznamov, zobrazujem 2 526 až 2 550.[<<] 98,99,100,101,102,103,104,105 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29