SOŠ Pribeník - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
Faktúra č. 718/2019 | Mäso hovädzie | podrobnejšie informácie | 44,41 € | 18.12.2019 |
Faktúra č. 719/2019 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 56,65 € | 18.12.2019 |
Faktúra č. 720/2019 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 169,87 € | 18.12.2019 |
Faktúra č. 721/2019 | Mäso bravčové pre PČ | podrobnejšie informácie | 45,34 € | 18.12.2019 |
Faktúra č. 722/2019 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 31,91 € | 18.12.2019 |
Faktúra č. 687/2019 | Internet | podrobnejšie informácie | 1,18 € | 18.12.2019 |
Faktúra č. 723/2019 | Chlieb, bageta pre PČ | podrobnejšie informácie | 11,12 € | 19.12.2019 |
Faktúra č. 724/2019 | Chlieb, droždie pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 9,32 € | 19.12.2019 |
Faktúra č. 725/2019 | Tel. hovory | podrobnejšie informácie | 40,01 € | 19.12.2019 |
Faktúra č. 726/2019 | Tel. hovory- PČ | podrobnejšie informácie | 12,61 € | 19.12.2019 |
Faktúra č. 727/2019 | Eset Internet security - predĺženie licencie na 1 rok | podrobnejšie informácie | 17,45 € | 19.12.2019 |
Faktúra č. 728/2019 | Voda pre HČ | podrobnejšie informácie | 91,39 € | 20.12.2019 |
Faktúra č. 729/2019 | Kravata a šiltovka pre strážnu službu | podrobnejšie informácie | 88,80 € | 20.12.2019 |
Faktúra č. 730/2019 | PHM | podrobnejšie informácie | 27,87 € | 03.01.2020 |
Faktúra č. 731/2019 | PHM | podrobnejšie informácie | 80,48 € | 03.01.2020 |
Faktúra č. 732/2019 | PZS paušál December 2019 | podrobnejšie informácie | 53,00 € | 03.01.2020 |
Faktúra č. 1/2020 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | podrobnejšie informácie | 400,00 € | 08.01.2020 |
Faktúra č. 733/2019 | Elektrina skleník za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019 | podrobnejšie informácie | 151,13 € | 09.01.2020 |
Faktúra č. 734/2019 | Elektrina HČ za obdobie 01.12.2020 - 31.12.2020 | podrobnejšie informácie | 1 176,92 € | 09.01.2020 |
Faktúra č. 735/2019 | Telekomunikačné služby HČ + internet | podrobnejšie informácie | 69,41 € | 09.01.2020 |
Faktúra č. 736/2019 | Telekomunikačné služby Skleník | podrobnejšie informácie | 11,96 € | 09.01.2020 |
Faktúra č. 737/2019 | Telekomunikačné služby ŠJ | podrobnejšie informácie | 15,92 € | 09.01.2020 |
Faktúra č. 738/2019 | Telekomunikačné služby Internet | podrobnejšie informácie | 1,18 € | 10.01.2020 |
Faktúra č. 2/2020 | Prevedenie EK vozidla TV 737 AN | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 13.01.2020 |
Faktúra č. 3/2020 | Fakturácia služieb AŠ za obdobie 1.1.2020 - 31.1.2020 | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 13.01.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29