SOŠ Pribeník - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
Faktúra č. 197/2020 Jedálne kupóny pre zamestnancov podrobnejšie informácie 1 600,00 € 27.05.2020
Faktúra č. 198/2020 Lieky a prípravky pre hospodárske zvieratá na udržiavanie dobrého zdravotného stavu zvierat na úseku ŽV - EP pri SOŠ-SZKI Pribeník ( púdrový spray na dezinfekciu kože, spray na rany Pederipra, kŕmna soľ, perorálny prášok na odčervenie Helmigal, sprejová emulzia, injekčný roztok TRIAVIT, Antianemický liek Febribion podrobnejšie informácie 116,50 € 28.05.2020
Faktúra č. 199/2020 Personálne riadenie - Jún 2020 podrobnejšie informácie 42,95 € 01.06.2020
Faktúra č. 200/2020 Uhradenie ZF 5/2020 - Práca, mzdy a odmeňovanie: predplatné 2021 podrobnejšie informácie 83,51 € 02.06.2020
Faktúra č. 201/2020 Gumové čižmy Kraken čierne - 3 páry na zabezpečenie pracovnej obuvi pre zamestnancov pracujúcich na poli v rámci Agrokruhov. podrobnejšie informácie 49,50 € 02.06.2020
Faktúra č. 202/2020 Povinná zdravotná starostlivosť paušál za mesiac Máj 2020 podrobnejšie informácie 53,00 € 04.06.2020
Faktúra č. 203/2019 Vyúčtovacia faktúra za energetické služby za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 podrobnejšie informácie 965,67 € 04.06.2020
Faktúra č. 204/2020 KZ COS, KZ VUL, Srotovanie podrobnejšie informácie 178,16 € 04.06.2020
Faktúra č. 205/2020 PHM podrobnejšie informácie 72,55 € 04.06.2020
Faktúra č. 206/2020 PHM podrobnejšie informácie 101,82 € 04.06.2020
Faktúra č. 207/2020 Prevedenie opakovanej technickej kontroly prívesu TV 041 YC podrobnejšie informácie 15,00 € 08.06.2020
Faktúra č. 208/2020 II. prevedenie opakovanej technickej kontroly prívesu TV 041 YC podrobnejšie informácie 20,00 € 08.06.2020
Faktúra č. 209/2020 Telekomunikačné služby HČ + Internet podrobnejšie informácie 64,68 € 08.06.2020
Faktúra č. 210/2020 Telekomunikačné služby Skleník podrobnejšie informácie 9,98 € 08.06.2020
Faktúra č. 211/2020 Telekomunikačné služby ŠJ podrobnejšie informácie 10,18 € 08.06.2020
Faktúra č. 212/2020 Telekomunikačné služby Internet podrobnejšie informácie 1,18 € 08.06.2020
Faktúra č. 213/2020 Elektrina za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020 - Hlavná činnosť podrobnejšie informácie 597,65 € 08.06.2020
Faktúra č. 214/2020 Elektrina za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020 - Skleník podrobnejšie informácie 194,16 € 08.06.2020
ZFD č.6/2020 sospribenik_1 (The Hosting) od 21.06.2020 do 21.06.2021 podrobnejšie informácie 63,23 € 08.06.2020
Faktúra č. 215/2020 aSc Agenda 100 - 399 žiakov SŠ 2021 podrobnejšie informácie 219,00 € 10.06.2020
Faktúra č. 216/2020 Fakturácia služieb ASVV Premium za obdobie od 01.06.2020 do 30.06.2020 podrobnejšie informácie 28,80 € 10.06.2020
Faktúra č. 217/2020 Energetické služby za obdobie od 01.06.2020 do 30 06.2020 podrobnejšie informácie 3 580,06 € 10.06.2020
Faktúra č. 218/2020 Zemný plyn ŠJ za obdobie od 01.06.2020 do 30.06.2020 podrobnejšie informácie 11,00 € 10.06.2020
Faktúra č. 219/2020 5 x dávkovač dolievací, 5x bannderm dezinfekčný gél, 8x papierové utierky biele,5x imunostar dezinfekčný gél na ruky, 4x Energizer AA/LR6 Max Plus batéria podrobnejšie informácie 1 311,54 € 11.06.2020
Faktúra č. 220/2020 úhrada ZF 6/2020 (sospribenik_1 (The Hosting) od 21.06.2020 do 21.06.2021 podrobnejšie informácie 63,23 € 15.06.2020
Nájdených 2 816 záznamov, zobrazujem 376 až 400.[<<] 12,13,14,15,16,17,18,19 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29