SOŠ Pribeník - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
Faktúra č. 175/2020 Nákup dezinfekčných a čistiacich prostriedkov a náhradných dielov na dojacie zariadenie /Acid plus, Alcalin power, Hose milk B/M hadica duplex, Hose TWIN lopatky vývevy, JGO. Paletas Graf, Liner vzduchová hadička čierna, Tube pulse, RBR/ podrobnejšie informácie 301,82 € 11.05.2020
Faktúra č. 176/2020 Chemické prípravky na ochranu pšenice ozimnej: Huricane, MV - Tebucol, Supersect Max, Trend 90 podrobnejšie informácie 843,89 € 11.05.2020
Faktúra č. 177/2020 Kŕmna zmes na výživu HZ typu KZ COS2, KZ VUL, Srotovanie podrobnejšie informácie 200,36 € 11.05.2020
Faktúra č. 178/2020 Obal PVC na zošity triednu knihu, triedny výkaz a pod. rôzne farby, žiacka knižka pre SOŠ, obal na žiacku knižku pre SOŠ, List bianco karta 160g, Zápisník bezpečnosti práce pre žiakov SOŠ, Prihláška na pomaturitné a nadstavbové štúdium na SŠ podrobnejšie informácie 279,30 € 11.05.2020
Faktúra č. 173/2020 Elektrina od 1.4.2020 do 30.4.2020 - Hlavná činnosť podrobnejšie informácie 618,29 € 11.05.2020
Faktúra č. 174/2020 Elektrina od 1.4.2020 do 30.4.2020 Skleník podrobnejšie informácie 269,23 € 11.05.2020
Faktúra č. 179/2020 Zemný plyn od 01.05.2020 do 31.05.2020 Školská jedáleň podrobnejšie informácie 17,00 € 13.05.2020
Faktúra č. 180/2020 Energetické služby za obdobie od 01.05.2020 do 31.05.2020 podrobnejšie informácie 3 580,06 € 13.05.2020
Faktúra č. 181/2020 Skladané ZZ Utierky biele do zásobníka PrimaSoft podrobnejšie informácie 111,84 € 13.05.2020
Faktúra č. 182/2019 Zabezpečenie pracovného odevu pre žiakov uč. odboru čašník, servírka, ktorí sa zúčastnili na projekte: Pokrok v gastronómii vďaka programu ERASMUs+ III. (zástera pre čašníkov, vesta pre čašníkov, Logo SOŠ Pribeník) podrobnejšie informácie 480,24 € 13.05.2020
Faktúra č. 183/2020 Tlač propagačného materiálu na propagáciu uč. odborov a št. odborov na šk. rok 2020/2021 a projektu ERASMUS a grafický návrh podrobnejšie informácie 308,05 € 13.05.2020
Faktúra č. 184/2020 Toner do multifunkčného zariadenia HP čierny 2 ks, toner do multifunkčného zariadenia farebný 1 ks, toner do tlačiarne Brother 2372 čierne 3 ks, toner do multifunkčného zariadenia Brother 2552 2 ks. podrobnejšie informácie 310,80 € 19.05.2020
Faktúra č. 185/2020 Veterinárne úkony: očkovanie služobných psov a ošetrenie ošípaných a HD, vrátane potrebných liečiv podrobnejšie informácie 145,00 € 19.05.2020
Faktúra č. 186/2020 PHM podrobnejšie informácie 43,08 € 20.05.2020
Faktúra č. 187/2020 Telefonické hovory podrobnejšie informácie 40,01 € 20.05.2020
Faktúra č. 188/2020 Telefonické hovory podrobnejšie informácie 10,91 € 20.05.2020
Faktúra č. 189/2020 Dýza do postrekovača 4 dierová červená, Nôž ŽTR 165 N, Napínacie matice, výstuha zadná, Výstuha predná podrobnejšie informácie 91,78 € 20.05.2020
Faktúra č. 190/2020 Teplomer Digit. BLISS -2 ks podrobnejšie informácie 129,80 € 20.05.2020
Faktúra č. 191/2020 1x Dávkovač dezinfekcie bezdotykový s rozprašovačom so stojanom na pult z brúsenej nereze, 1 x 5l. dezinfekčný roztok na báze alkoholu s glycerínom na priame použitie, GP Super Alkaline LR6 (AA) 4 ks v balení podrobnejšie informácie 248,20 € 20.05.2020
Faktúra č. 192/2020 Inseminačná dávka vrátane prevedené inseminačné práce podrobnejšie informácie 45,80 € 21.05.2020
Faktúra č. 193/2020 Registrácia HZ formou označ. materiálu náhradná UZ terčík s popisom pre SOŠ (plastová ušná značka pre OŠ - typ terčík Allflex) podrobnejšie informácie 10,56 € 21.05.2020
Faktúra č. 194/2020 Nákup tovarov na montáž vodovodu pre zabezpečenie polievania rastlín vo veľkom skleníku silón na kosenie v areáli školy a na školskom hospodárstve (RPE rura, RPE koleno, TE pozin, vsuvky poz. RPE prech., Kotuc R. Sifon drez, BL. Far. skrutka, RPE spojka, PVC rura ODP bez hrdl. Silon ProCom) podrobnejšie informácie 112,49 € 25.05.2020
Faktúra č. 195/2020 Využívanie služieb ASVV Premium - TSS Group za obdobie od 01.05.2020 do 31.05.2020 podrobnejšie informácie 28,80 € 25.05.2020
Faktúra č. ZDF5/2020 predplatné 2021 - Práca, mzdy a odmeňovanie a ročný prístup do online časopisu s archívom podrobnejšie informácie 83,51 € 25.05.2020
Faktúra č. 196/2020 Odstránenie havarijného stavu vo veľkom skleníku 12 m2 (odstránenie rozbitých a poškodených skiel v skleníku na školskom hospodárstve SOŠ-SZKI) podrobnejšie informácie 140,00 € 25.05.2020
Nájdených 2 816 záznamov, zobrazujem 351 až 375.[<<] 11,12,13,14,15,16,17,18 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29