SOŠ Pribeník - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
Faktúra č. 320/2022 | Dojacie zariadenie pre HD komplet | podrobnejšie informácie | 586,00 € | 20.07.2022 |
Faktúra č. 251/2021 | Elektrická energia - hlavná budova | podrobnejšie informácie | 584,78 € | 05.08.2021 |
Faktúra č. 316/2020 | Pracovná odev pre strážnu službu (košeľa, nohavice, šiltovka) | podrobnejšie informácie | 580,14 € | 26.08.2020 |
Faktúra č. 98/2022 | Letné pneumatiky, autobatérie, letná zmes do odstrekovača, destilovaná voda, čistiaci spray na palubovku, auto šampón, motorový olej, jelenica na stieranie vlhkých povrchov, stierače, čistič hliníkových diskov | podrobnejšie informácie | 576,90 € | 21.03.2022 |
Faktúra č. 294/2020 | Elektrina HČ za obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020 | podrobnejšie informácie | 576,71 € | 10.08.2020 |
Faktúra č. 493/2022 | Jedálne kupóny na mesiac november 2022 | podrobnejšie informácie | 576,00 € | 10.11.2022 |
Faktúra č. 138/2020 | CAN 27%N Pétisó priemyselné hnojivo | podrobnejšie informácie | 576,00 € | 16.04.2020 |
Faktúra č. 294/2024 | PHM | podrobnejšie informácie | 574,79 € | 04.06.2024 |
Faktúra č. 190/2022 | Cateringový party stan | podrobnejšie informácie | 563,00 € | 10.05.2022 |
Faktúra č. 200/2024 | Kancelársky papier a obálky s doručenkou | podrobnejšie informácie | 559,00 € | 26.04.2024 |
Faktúra č. 335/2022 | aSc Agenda komplet 200-299 žiakov SŠ 2023 | podrobnejšie informácie | 559,00 € | 08.08.2022 |
Faktúra č. 196/2021 | Kompresor a sada vrtáková - MZT útvaru záujmového vzdelávania | podrobnejšie informácie | 559,00 € | 06.07.2021 |
Faktúra č. 196/2021 | MZT útvaru záujmového vzdelávania: Krúžok technickej tvorivosti | podrobnejšie informácie | 559,00 € | 29.06.2021 |
Faktúra č. 564/2023 | Vŕtačka stojanová B1316B/400 a zverák prizmatický | podrobnejšie informácie | 557,02 € | 18.12.2023 |
Faktúra č. 74/2020 | Tričko s krátkym rukávom biele, šiltovka biela, tričko s krátkym rukávom čierne, šiltovka čierna, gravírovanie loga školy SOŠ Pribeník | podrobnejšie informácie | 556,56 € | 18.02.2020 |
Faktúra č. 393/2021 | Perá s gravírovaným názvom školy -250 ks | podrobnejšie informácie | 555,00 € | 02.11.2021 |
Faktúra č. 63/2020 | Stavebný dozor pre projekt: "Modernizácia materiálnych podmienok pre zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v poľnohospodárskych odboroch na Strednej odbornej škole - Szakkozépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník" | podrobnejšie informácie | 552,00 € | 12.02.2020 |
Faktúra č. 271/2021 | Príspevok na obedy zamestnancom | podrobnejšie informácie | 549,67 € | 31.08.2021 |
Faktúra č. 552/2022 | Eliptický trenažér a žinenka | podrobnejšie informácie | 549,40 € | 01.12.2022 |
Faktúra č. 579/2022 | Potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 545,15 € | 09.12.2022 |
Faktúra č. 502/2023 | Potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 545,01 € | 14.11.2023 |
Faktúra č. 245/2020 | Elektrina pre HČ za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020 | podrobnejšie informácie | 542,70 € | 10.07.2020 |
Faktúra č. 168/2021 | Alkohol tester s tlačiarňou | podrobnejšie informácie | 542,00 € | 11.06.2021 |
Faktúra č. 172/2020 | 2 ks komplet koleso na obracač, zhrňovač sena S-152. | podrobnejšie informácie | 541,60 € | 07.05.2020 |
Faktúra č. 178/2023/EPÚ | Oprava traktora | podrobnejšie informácie | 540,00 € | 28.04.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29