Lumen Trebišov - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
728/19 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 111,70 € 04.11.2019
729/19 oprava mangla podrobnejšie informácie 248,06 € 04.11.2019
730/19 energie podrobnejšie informácie 2 408,58 € 04.11.2019
731/19 stravné lístky podrobnejšie informácie 159,54 € 04.11.2019
732/19 internet podrobnejšie informácie 29,63 € 04.11.2019
733/19 internet podrobnejšie informácie 17,92 € 04.11.2019
734/19 čistenie lapača tukov podrobnejšie informácie 472,00 € 04.11.2019
739/19 supervízia podrobnejšie informácie 270,00 € 05.11.2019
735/19 čistenie kanalizácie podrobnejšie informácie 246,75 € 05.11.2019
736/19 dodávka plynu podrobnejšie informácie 318,00 € 05.11.2019
737/19 dodávka plynu podrobnejšie informácie 197,00 € 05.11.2019
738/19 dodávka plynu podrobnejšie informácie 197,00 € 05.11.2019
746/19 potraviny podrobnejšie informácie 2 257,27 € 06.11.2019
749/19 potraviny podrobnejšie informácie 1 511,54 € 06.11.2019
741/19 kancelárske potreby, tonery podrobnejšie informácie 3 211,92 € 06.11.2019
747/19 potraviny podrobnejšie informácie 831,68 € 06.11.2019
748/19 potraviny podrobnejšie informácie 161,28 € 06.11.2019
740/19 elektroinštalačný materiál podrobnejšie informácie 151,03 € 06.11.2019
742/19 služby k procesu verejného obstarávania podrobnejšie informácie 1 750,00 € 06.11.2019
743/19 školenie obsluhy dávkového čerpadla podrobnejšie informácie 150,00 € 06.11.2019
744/19 odvoz obalov podrobnejšie informácie 72,00 € 06.11.2019
754/19 internet podrobnejšie informácie 18,72 € 06.11.2019
757/19 emailová schránka podrobnejšie informácie 0,59 € 07.11.2019
750/19 elektrina podrobnejšie informácie 307,00 € 07.11.2019
751/19 zdravotná služba podrobnejšie informácie 379,60 € 07.11.2019
Nájdených 3 696 záznamov, zobrazujem 76 až 100.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45