Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 741/19

Číslo v CRZ*:

741/19

Viazanosť k zmluve:

12/2019

Predmet:

kancelárske potreby, tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné, IČO: 36 466 778

Hodnota faktúry:

3 211,92 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.11.2019

Dátum zverejnenia:

19.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45