Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 740/19

Číslo v CRZ*:

740/19

Viazanosť k zmluve:

3081/19

Predmet:

elektroinštalačný materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: ELRO Miroslav Pustai, M. R. Štefánika 81, 075 01 Trebišov, IČO: 14339668

Hodnota faktúry:

151,03 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.11.2019

Dátum zverejnenia:

18.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45