Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 728/19

Číslo v CRZ*:

728/19

Viazanosť k zmluve:

09/2019

Predmet:

čistiace prostriedky

Zmluvná strana:

dodávateľ: REMPO - Ing. Michal Timko, M. R. Štefánika 722/326, 075 01 Trebišov, IČO: 10812717

Hodnota faktúry:

111,70 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.11.2019

Dátum zverejnenia:

18.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45