Objednávky

Číslo objednávky Predmet Celková hodnota (s DPH) Dátum Dodávateľ
10194 Software 1168,50 02.04.2025 ABCOM Košice s.r.o.
10196 Propagačný materiál 2794,28 02.04.2025 ROTAPRINT, spol. s r. o.
10180 Vyhotovenie geometrického plánu 348,00 01.04.2025 1.Pozemkové centrum, s.r.o.
10182 Implementácia a riadenie projektov 3874,50 01.04.2025 SQM s.r.o.
10183 Implementácia a riadenie projektov 3874,50 01.04.2025 SQM s.r.o.
10184 Implementácia a riadenie projektov 3874,50 01.04.2025 SQM s.r.o.
10188 Formulár - sprievodný list 2460,00 01.04.2025 Asseco Central Europe, a.s.
10189 kontajnerová skrinka GALANT 552,27 01.04.2025 KV2M Trade s. r. o.
10191 Kancelárský materiál 738,00 01.04.2025 Tibor Varga TSV PAPIER
10192 Dodávka a pokládka koberca 1314,87 01.04.2025 Interiér Invest s.r.o.
10193 Výroba a dodávka sed. súpravy 2398,50 01.04.2025 Melli Interiéry, s.r.o.
10195 Kredit - jedálna karta 396,00 01.04.2025 Up Déjeuner, s. r. o.
10178 Vyhotovenie znaleckého posudku 800,00 31.03.2025 Dobos Dionýz ing.
10172 Predplatné mesačníka + on-line verzia 142,00 27.03.2025 Wolters Kluwer s.r.o.
10173 Vyhotovenie geometrického plánu 480,00 27.03.2025 1.Pozemkové centrum, s.r.o.
10175 Dodanie diela 10061,40 27.03.2025 HURHAJ, s.r.o.
10168 Výmena uzatváracích armatúr (ventilov) 1137,38 26.03.2025 BOBOR -STAV. VÝR.,INŽ. A OBCH.Č.
10169 Oprava a dopojenie nefunkč. hydrantov 3353,04 26.03.2025 BOBOR -STAV. VÝR.,INŽ. A OBCH.Č.
10170 Poskytovanie služieb BOZP, PO a CO 984,00 26.03.2025 BE-SOFT a.s.
10171 Oprava žalúzií 445,00 26.03.2025 IHP EUROPE s.r.o.
10166 Nákup tlačiarne Zebra ZC350 1081,17 25.03.2025 PRINTO s.r.o.
10167 Tonery 93,48 25.03.2025 PRINTO s.r.o.
10157 Vyhotovenie znaleckého posudku 434,00 24.03.2025 Ing.Tomáš Petny
10158 Zabezpečenie občerstvenia 1408,00 24.03.2025 Hotelová akadémia
10160 600Kreditov pre Webhosting 738,00 24.03.2025 Websupport,s.r.o.
10162 Ostatný materiál 2100,00 24.03.2025 Mgr. Zuzana Forraiová
10163 Kancelárský materiál 829,61 24.03.2025 Tibor Varga TSV PAPIER
10164 Obnova licencie splunk enterprise secur 4403,40 24.03.2025 Slovak Telekom, a.s.
10165 Obnova licencie splunk enterprise na 1 r 4403,40 24.03.2025 Slovak Telekom, a.s.
10176 osobná doprava 12996,00 24.03.2025 PROMOAUDIO s.r.o.
Nájdených 8 689 záznamov, zobrazujem 1 až 30.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]

 

Export objednávok do CSV formátu

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 15.02.2023 16:20