Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
10194 | Software | 1168,50 | 02.04.2025 | ABCOM Košice s.r.o. |
10196 | Propagačný materiál | 2794,28 | 02.04.2025 | ROTAPRINT, spol. s r. o. |
10180 | Vyhotovenie geometrického plánu | 348,00 | 01.04.2025 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. |
10182 | Implementácia a riadenie projektov | 3874,50 | 01.04.2025 | SQM s.r.o. |
10183 | Implementácia a riadenie projektov | 3874,50 | 01.04.2025 | SQM s.r.o. |
10184 | Implementácia a riadenie projektov | 3874,50 | 01.04.2025 | SQM s.r.o. |
10188 | Formulár - sprievodný list | 2460,00 | 01.04.2025 | Asseco Central Europe, a.s. |
10189 | kontajnerová skrinka GALANT | 552,27 | 01.04.2025 | KV2M Trade s. r. o. |
10191 | Kancelárský materiál | 738,00 | 01.04.2025 | Tibor Varga TSV PAPIER |
10192 | Dodávka a pokládka koberca | 1314,87 | 01.04.2025 | Interiér Invest s.r.o. |
10193 | Výroba a dodávka sed. súpravy | 2398,50 | 01.04.2025 | Melli Interiéry, s.r.o. |
10195 | Kredit - jedálna karta | 396,00 | 01.04.2025 | Up Déjeuner, s. r. o. |
10178 | Vyhotovenie znaleckého posudku | 800,00 | 31.03.2025 | Dobos Dionýz ing. |
10172 | Predplatné mesačníka + on-line verzia | 142,00 | 27.03.2025 | Wolters Kluwer s.r.o. |
10173 | Vyhotovenie geometrického plánu | 480,00 | 27.03.2025 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. |
10175 | Dodanie diela | 10061,40 | 27.03.2025 | HURHAJ, s.r.o. |
10168 | Výmena uzatváracích armatúr (ventilov) | 1137,38 | 26.03.2025 | BOBOR -STAV. VÝR.,INŽ. A OBCH.Č. |
10169 | Oprava a dopojenie nefunkč. hydrantov | 3353,04 | 26.03.2025 | BOBOR -STAV. VÝR.,INŽ. A OBCH.Č. |
10170 | Poskytovanie služieb BOZP, PO a CO | 984,00 | 26.03.2025 | BE-SOFT a.s. |
10171 | Oprava žalúzií | 445,00 | 26.03.2025 | IHP EUROPE s.r.o. |
10166 | Nákup tlačiarne Zebra ZC350 | 1081,17 | 25.03.2025 | PRINTO s.r.o. |
10167 | Tonery | 93,48 | 25.03.2025 | PRINTO s.r.o. |
10157 | Vyhotovenie znaleckého posudku | 434,00 | 24.03.2025 | Ing.Tomáš Petny |
10158 | Zabezpečenie občerstvenia | 1408,00 | 24.03.2025 | Hotelová akadémia |
10160 | 600Kreditov pre Webhosting | 738,00 | 24.03.2025 | Websupport,s.r.o. |
10162 | Ostatný materiál | 2100,00 | 24.03.2025 | Mgr. Zuzana Forraiová |
10163 | Kancelárský materiál | 829,61 | 24.03.2025 | Tibor Varga TSV PAPIER |
10164 | Obnova licencie splunk enterprise secur | 4403,40 | 24.03.2025 | Slovak Telekom, a.s. |
10165 | Obnova licencie splunk enterprise na 1 r | 4403,40 | 24.03.2025 | Slovak Telekom, a.s. |
10176 | osobná doprava | 12996,00 | 24.03.2025 | PROMOAUDIO s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20