Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
10189 | kontajnerová skrinka GALANT | 552,27 | 01.04.2025 | KV2M Trade s. r. o. |
10191 | Kancelárský materiál | 1158,66 | 01.04.2025 | Tibor Varga TSV PAPIER |
10192 | Dodávka a pokládka koberca | 1314,87 | 01.04.2025 | INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
10193 | Výroba a dodávka sed. súpravy | 2398,50 | 01.04.2025 | Melli Interiéry, s.r.o. |
10195 | Kredit - jedálna karta | 396,00 | 01.04.2025 | Up Déjeuner, s. r. o. |
10248 | dopravné nákladye | 1123,80 | 01.04.2025 | ArtMedia s.r.o. |
10250 | dopravné nákladye | 1123,80 | 01.04.2025 | ArtMedia s.r.o. |
10251 | dopravné nákladye | 1123,80 | 01.04.2025 | ArtMedia s.r.o. |
10252 | dopravné nákladye | 1123,80 | 01.04.2025 | ArtMedia s.r.o. |
10253 | dopravné nákladye | 1123,80 | 01.04.2025 | ArtMedia s.r.o. |
10254 | dopravné nákladye | 1123,80 | 01.04.2025 | ArtMedia s.r.o. |
10255 | dopravné nákladye | 1123,80 | 01.04.2025 | ArtMedia s.r.o. |
10256 | dopravné nákladye | 1123,80 | 01.04.2025 | ArtMedia s.r.o. |
10257 | dopravné nákladye | 1123,80 | 01.04.2025 | ArtMedia s.r.o. |
10258 | dopravné nákladye | 1123,80 | 01.04.2025 | ArtMedia s.r.o. |
10259 | dopravné nákladye | 1123,80 | 01.04.2025 | ArtMedia s.r.o. |
10260 | dopravné nákladye | 1123,80 | 01.04.2025 | ArtMedia s.r.o. |
10261 | dopravné nákladye | 1123,80 | 01.04.2025 | ArtMedia s.r.o. |
10262 | dopravné nákladye | 1123,80 | 01.04.2025 | ArtMedia s.r.o. |
10264 | dopravné nákladye | 1123,80 | 01.04.2025 | ArtMedia s.r.o. |
10178 | Vyhotovenie znaleckého posudku | 800,00 | 31.03.2025 | Ing. Dionýz Dobos |
10209 | Bilboardové plochy v okresoch: KE a KS | 11070,00 | 28.03.2025 | 3Ex Event s.r.o. |
10210 | Bilboardové plochy v okrese RV | 4995,00 | 28.03.2025 | 3Ex Event s.r.o. |
10211 | Bilboardové plochy v okrese SNV | 5265,00 | 28.03.2025 | 3Ex Event s.r.o. |
10212 | Bilboardové plochy v okresoch TV,MI a SO | 6075,00 | 28.03.2025 | 3Ex Event s.r.o. |
10172 | Predplatné mesačníka + on-line verzia | 142,00 | 27.03.2025 | Wolters Kluwer SR s. r. o. |
10173 | Vyhotovenie geometrického plánu | 480,00 | 27.03.2025 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. |
10175 | Dodanie diela | 10061,40 | 27.03.2025 | HURHAJ, s.r.o. |
10168 | Výmena uzatváracích armatúr (ventilov) | 1137,38 | 26.03.2025 | BOBOR -STAV. VÝR.,INŽ. A OBCH.Č. |
10169 | Oprava a dopojenie nefunkč. hydrantov | 3353,04 | 26.03.2025 | BOBOR -STAV. VÝR.,INŽ. A OBCH.Č. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20