Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
8724 | Tonery | 289,20 | 16.01.2023 | KV2M Trade s. r. o. |
8755 | Odvysielanie relácie | 1080,00 | 16.01.2023 | Power Development s.r.o. |
8801 | ročné predplatné denníka HN (247 vyd.) | 1445,00 | 16.01.2023 | MAFRA Slovakia, a.s. |
8726 | Ročný prístup portálu Verejná správa SR | 204,00 | 13.01.2023 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
8734 | Ostatný materiál | 191,25 | 13.01.2023 | eMstore s.r.o. |
8783 | doprava | 849,75 | 13.01.2023 | Light Vision s.r.o. |
8784 | Celoročný zostrih KSK s príh., spot 1 mi | 3173,50 | 13.01.2023 | Light Vision s.r.o. |
8789 | Vysielanie TV magazínu „Rozhýbaný kraj“ | 2400,00 | 12.01.2023 | LOGOS MEDIA, s.r.o. |
8709 | Výkon autorského dozoru | 2700,00 | 11.01.2023 | imvia - ENGINEERING s.r.o., Prešov |
8710 | KnihyČasopNovinyUčeb | 520,00 | 11.01.2023 | Regionálne vzdelávacie |
8706 | Právne zastupovanie | 3840,00 | 10.01.2023 | doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & |
8708 | Zabezpečenie občerstvenia | 55,80 | 10.01.2023 | Stredná odborná škola obchodu |
8715 | Ostatný materiál | 37,20 | 10.01.2023 | CAMEDIA, s.r.o. |
8705 | Ročný prístup portálu Verejná správa SR | 204,00 | 09.01.2023 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
8717 | Notárske služby | 1000,00 | 09.01.2023 | JUDr. Silvia Pršebice |
8803 | Inzercia v časopise Michalovské noviny | 1200,00 | 09.01.2023 | Centrum Pointé n.o. |
9097 | doprava 15 x (KE – Sirník – KE) | 6090,00 | 09.01.2023 | Light Vision s.r.o. |
8704 | Ostatný materiál | 120,00 | 05.01.2023 | BRANAMI s.r.o. |
8756 | Vysielanie relácie KSK informuje | 5280,00 | 04.01.2023 | MARK MEDIA s.r.o. |
8699 | Poskytovanie služieb | 10440,00 | 02.01.2023 | NESS Slovensko, a.s. |
8700 | Oprava dažďového zvodu | 660,00 | 02.01.2023 | KOVOVEST s. r. o. |
8701 | Zabezpečenie modulov IS CYGNUS | 10800,00 | 02.01.2023 | Slovak Telekom, a.s. |
8702 | Licencia Cenkros | 11808,00 | 02.01.2023 | Kros a.s. |
8712 | Prenájom dávkovača vody | 526,60 | 02.01.2023 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
8781 | Kancelárský materiál | 5848,85 | 02.01.2023 | ŠEVT a.s. |
8698 | Kredit - jedálna karta | 2184,00 | 30.12.2022 | Up Déjeuner, s. r. o. |
8693 | Modul vykazovania na zdravotné poisťovne | 331,20 | 28.12.2022 | Slovak Telekom, a.s. |
8694 | Modul vykazovania na zdravotné poisťovne | 331,20 | 28.12.2022 | Slovak Telekom, a.s. |
8695 | Modul vykazovania na zdravotné poisťovne | 331,20 | 28.12.2022 | Slovak Telekom, a.s. |
8696 | Modul vykazovania na zdravotné poisťovne | 331,20 | 28.12.2022 | Slovak Telekom, a.s. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20