Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
10395 | Uloženie štrku pod herné prvky | 11096,00 | 17.06.2025 | Technické služby mesta Sobrance |
10390 | Výroba atypického nábytku | 2943,40 | 16.06.2025 | Stredná odborná škola technická |
10391 | Produkčné zabezpečenie podujatia | 307,50 | 16.06.2025 | Crooked Peak Production s.r.o. |
10392 | Zabezpečenie obeda v SNV | 497,50 | 16.06.2025 | METROPOL Invest, a.s. |
10393 | Kancelárske potreby | 1526,43 | 16.06.2025 | Tibor Varga TSV PAPIER |
10394 | Ostatný materiál | 1073,54 | 16.06.2025 | Tibor Varga TSV PAPIER |
10382 | Vyhotovenie znaleckého posudku | 265,00 | 13.06.2025 | Ing.Peter Daňko |
10383 | Zabezpečenie občerstvenia | 468,00 | 13.06.2025 | Stredná odborná škola obchodu |
10384 | Kancelárske potreby | 81,00 | 13.06.2025 | Tibor Varga TSV PAPIER |
10386 | Výmena batérie Cyklosčítač Čingov | 843,78 | 13.06.2025 | Jantárová cesta, s.r.o. |
10387 | Organizačné zabezpečenie proj. meetingu | 2380,00 | 13.06.2025 | Technická univerzita v Košiciach |
10388 | zabezpečenie večere projekt. meetingu | 2158,55 | 13.06.2025 | LK10, s.r.o. |
10369 | Technicko-organizačné zabezpečenie | 1230,00 | 11.06.2025 | BONA FIDE, o.z. |
10375 | Vypracovanie licenčnej zmluvy | 250,00 | 11.06.2025 | Ing. Zuzana Samčíková |
10377 | aktualizácia PHZ | 934,80 | 11.06.2025 | ROSOFT, s. r. |
10378 | Zabezpečenie školenia | 9990,00 | 11.06.2025 | Mgr. Marián Čuprík |
10385 | sprievodcovské služby | 300,00 | 11.06.2025 | BEZ ŠEPKÁRA, s. r. o. |
10364 | Zabezpečenie prepravy osôb | 455,10 | 09.06.2025 | UNIBUSS s.r.o. |
10366 | Úprava terénu | 11782,00 | 09.06.2025 | Technické služby mesta Sobrance |
10368 | Propagačný materiál | 186,96 | 09.06.2025 | LAVACOM s.r.o. |
10376 | doprava | 2029,50 | 09.06.2025 | Projekt Active Life, s. r. o. |
10380 | nadrozmerná doprava | 5765,20 | 09.06.2025 | PROMOAUDIO s.r.o. |
10389 | Kancelárský materiál | 167,71 | 09.06.2025 | Tibor Varga TSV PAPIER |
10360 | Ostatný materiál | 1489,53 | 06.06.2025 | Tibor Varga TSV PAPIER |
10361 | Prenájom dávkovača vody | 321,03 | 06.06.2025 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
10362 | Poskytovanie služieb BOZP, PO a CO | 984,00 | 06.06.2025 | BE-SOFT a.s. |
10358 | Propagačný materiál | 592,10 | 05.06.2025 | PLYNROZ a.s. Sobrance |
10370 | nadrozmerná doprava | 13120,00 | 05.06.2025 | PROMOAUDIO s.r.o. |
10379 | Ostatný materiál | 122,26 | 05.06.2025 | Moris Slovakia s.r.o. |
10355 | Program pre stredný management | 16130,00 | 03.06.2025 | FC CZECH, s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20