Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
1598 | Čistiace potreby | 740,61 | 16.02.2010 | LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. |
1599 | Kancelárský materiál | 762,18 | 16.02.2010 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
1607 | Oprava plynového kotla | 227,01 | 16.02.2010 | Slivka Andrej - PLYNOSERVIS |
1605 | Zdravotnícke noviny | 46,40 | 17.02.2010 | Sanoma Magazines Slovakia, s.r.o. |
1606 | Propagačný materiál | 57,00 | 17.02.2010 | staff s r.o. |
1608 | publikácia Čo má vedieť mzdová ... | 47,00 | 17.02.2010 | Ajfa + Avis, s.r.o. |
1609 | Inzercia v denníku Korzár | 221,34 | 19.02.2010 | Petit Press, a.s. |
1610 | Úprava procesu publik. aplik.DZ-update | 2865,00 | 22.02.2010 | ICOS, a.s. nepoužívať |
1611 | Stravné lístky | 10500,00 | 22.02.2010 | Stredná odborná škola obchodu |
1584 | Servis tlačiarne | 39,15 | 25.02.2010 | KOFAX, s r.o. Košice |
1612 | letenky KE - Madrid a späť | 550,00 | 25.02.2010 | TORY TOUR, s.r.o. |
1616 | Kancelárský materiál | 158,15 | 25.02.2010 | KOFAX, s r.o. Košice |
1613 | Tokajský výber 4 putňový roč. 2003,obal | 668,00 | 26.02.2010 | Tokaj Macik WINERY, s.r.o. |
1614 | obed - projekt OCOPOMO | 180,00 | 26.02.2010 | MARATÓN, s.r.o. |
1615 | večera - projekt OCOPOMO | 322,00 | 26.02.2010 | GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. |
1617 | časopis Škola | 20,00 | 03.03.2010 | JurisDAT-M.Medlen |
1619 | servis KE 574 GM | 895,00 | 03.03.2010 | Auto-Gabriel s r.o. |
1621 | NB HP ProBook 5310m | 1600,22 | 04.03.2010 | Datacomp, s.r.o. |
1622 | Výmena letných pneumatík | 540,00 | 08.03.2010 | Lučko Peter Pneu-Servis |
1623 | Oprava parkiet v kanc. ÚKSK | 1178,10 | 08.03.2010 | G stav s.r.o. Košice |
1624 | Prenájom zasadačky | 435,21 | 08.03.2010 | Správa majetku mesta Košice,s.r.o. |
1625 | autorský dozor | 1190,00 | 08.03.2010 | REFLEX-PRO, spol. s r. o. |
1626 | Servisná prehliadka pitných automatov | 160,00 | 08.03.2010 | MARLUS Group s.r.o. |
1653 | Propagačný materiál | 57,20 | 08.03.2010 | staff s r.o. |
1627 | Letenky Košice - Brusel | 395,00 | 10.03.2010 | TORY TOUR, s.r.o. |
1628 | Tonery | 787,07 | 10.03.2010 | PRINTO s.r.o. |
1629 | Tonery | 335,58 | 10.03.2010 | PRINTO s.r.o. |
1630 | Odstránenie poruchy poplach. signalizáci | 28,56 | 11.03.2010 | RIMI Trade, s.r.o. |
1632 | update Programov HER a HER SIE | 261,80 | 12.03.2010 | A.S.Partner, s r.o. |
1631 | revízna prehliadka | 119,00 | 16.03.2010 | BAGI Peter Ing. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20