Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
2633 | Propagačný materiál | 990,00 | 24.05.2012 | EQUILIBRIA s.r.o. |
3574 | SSL web certifikáty | 988,80 | 23.05.2014 | ICOS, a.s.Košice |
2423 | Notebook HP P7570 | 988,80 | 23.12.2011 | AUTOCONT s.r.o. |
3406 | Propagačný materiál | 988,00 | 17.12.2013 | CAMEDIA, s.r.o. |
1721 | overenie výpočtu propočet fin.ujednání | 987,70 | 18.06.2010 | Audana audit s.r.o. |
1190 | Overenie výpočtu | 987,70 | 07.05.2009 | Audana audit s.r.o. |
4622 | Program na seminár - zabezp. lektorov | 987,50 | 12.08.2016 | e-PRO group, a.s. |
6472 | Rádio reklama KHA | 987,36 | 03.02.2020 | Radio Services, a. s. |
5735 | Servis skoda superb | 986,62 | 04.12.2018 | Auto-Gabriel s r.o. |
2891 | prenájom priestorov,techniky,občerstven. | 986,49 | 28.11.2012 | Novitech Partner s.r.o |
2524 | Propagačný materiál | 986,35 | 07.03.2012 | MINCOVNA KREMNICA, statny podnik |
6604 | vyhotovenie geometrickeho planu | 986,00 | 21.04.2020 | GEOLAND TOP, s.r.o. |
2163 | Kancelárský materiál | 985,09 | 28.06.2011 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
5632 | Oprava potrubia | 984,60 | 31.10.2018 | BOBOR -STAV. VÝR.,INŽ. A OBCH.Č. |
3174 | BENQ Dataprojektor MW519 | 984,29 | 15.07.2013 | Nové technológie a služby, s r.o. |
1268 | Tonery | 983,86 | 01.06.2009 | KOFAX, s r.o. Košice |
4472 | Ostatný materiál | 982,98 | 20.04.2016 | AutoLeader s.r.o. |
7385 | Aktivácia služby | 982,80 | 30.06.2021 | Alma Career Slovakia s.r.o. |
6601 | Aktivácia služby | 982,80 | 21.04.2020 | Alma Career Slovakia s.r.o. |
6881 | Stojan na dávkovač | 981,00 | 21.10.2020 | ROVDER, s.r.o. |
8097 | Kovový stojan na šable | 980,00 | 11.04.2022 | ARTEFAKT, n. o. |
7963 | Výroba nábytku | 980,00 | 18.02.2022 | Stredná odborná škola technická |
6921 | Vypracovanie znaleckého posudku | 980,00 | 18.11.2020 | Eperješi Dušan, Ing. |
6877 | Záznam z podujatia | 980,00 | 21.10.2020 | montevideo s.r.o |
4769 | Propagačný materiál | 980,00 | 24.11.2016 | Mária Hozová-Ria |
2624 | Revízia hasiacich prístr.a tlakové skúšk | 980,00 | 22.05.2012 | Stulančáková Jana Haspotex |
2455 | Letenky | 980,00 | 30.01.2012 | TORY TOUR, s.r.o. |
4736 | Požiadavka na kontrolu | 978,00 | 07.11.2016 | NESS Slovensko, a.s. |
5259 | Ostatný materiál | 975,84 | 04.12.2017 | M-PROTEKTOR, s.r.o. |
8674 | Dočasné - prenosné napojenie | 975,60 | 06.12.2022 | BAGI Peter Ing. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20