Faktúry

Dodávateľ Predmet Celková hodnota (s DPH) Rok
PRINTO s.r.o. prenájom tlačiarní 10/2024 864,00 2024
PRINTO s.r.o. tonery 2192,16 2024
Tibor Varga TSV PAPIER kancelárske potreby 2794,38 2024
Kongres STUDIO, spol.s.r.o. škol. Ochrana ovzdušioa 2024 1xORR 216,00 2024
AQUA PRO EUROPE, a.s. prenájom dávkovačov 10/2024, poháre 217,80 2024
VÁHOPROJEKT, s.r.o. projektová dokumentácia 4200,00 2024
AQUA PRO EUROPE, a.s. prenájom dávkovačov 10/2024, poháre, pumpa 257,88 2024
VÁHOPROJEKT, s.r.o. projektová dokumentácia Cyklis.cestička 41760,00 2024
AQUA PRO EUROPE, a.s. prenájom dávkovačov 10/2024, poháre 218,04 2024
Up Déjeuner, s. r. o. dotácia el. strav. karty 11/2024 225,67 2024
Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. upratovanie 10/2024 6684,26 2024
Zoznam s.r.o. inzercia TV Zoznam 6075,00 2024
Peter Čaja workshop Rozhovor s pamätníkomi a konzultác. 3000,00 2024
Tuchyňa výťahy s.r.o. servis výťahu 10/2024 63,10 2024
Stredná odborná škola obchodu občerstvenie zastupiteľstvo 28.10.2024 84,05 2024
Mediaboard Slovakia s.r.o. moniítor 10/2024 468,00 2024
AQUA PRO EUROPE, a.s. voda 10/2024 695,40 2024
RELIA s.r.o. školenie Roč.zúčt.dane 2x 252,00 2024
Slovenský cykloklub škol.Značkár turis.čiar 3x 447,00 2024
Maxim s.r.o. škol.Uzáv.zdaň.obdobia a legis.zm. 2xPaPO 130,80 2024
RVC Prešov školenie Účtovná závierka 1xOF 45,00 2024
Hi-Reklama nálepky 166,80 2024
ANBS s.r.o. nožnicový stan s potlačou 4 ks 4728,00 2024
KV2M Trade s. r. o. filter, objektív, fototaška 858,00 2024
Tempus-Car, s.r.o. oprava auta 80,38 2024
KV2M Trade s. r. o. kávovar DeLonghi ECAM 849,00 2024
KV2M Trade s. r. o. valec 70,20 2024
Nalgoo s.r.o. systém pre personálne pohovory 2025 3873,60 2024
Maratónsky klub Košice služby na MMM štartovné 9180,00 2024
TCX s.r.o. hardvérová podpora 10/2024 4050,00 2024
Nájdených 19 098 záznamov, zobrazujem 241 až 270.[<<] 5,6,7,8,9,10,11,12 [>>]

 

Export faktúr do CSV formátu

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 15.02.2023 16:35