Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Mediaboard Slovakia s.r.o. | monitor soc.sietí 02/2025 | 479,70 | 2025 |
Stredná odborná škola obchodu | občerstvenie | 116,37 | 2025 |
MARK MEDIA s.r.o. | reklama Rádio Košice 02/2025 | 5412,00 | 2025 |
Enmon App. s.r.o. | digitálne spracovanie faktúr 03/2025 | 9888,22 | 2025 |
Mesto Trebišov | prenájom ihriska 02/2025 | 3420,00 | 2025 |
FC Košice a.s. | prenájom ihriska 2-3.3.2025 | 369,00 | 2025 |
EXPA PRINT, s.r.o. | ClimateGo - propagačný materiál | 256,00 | 2025 |
webex digital s.r.o. | licencia Rozvoj služ...25.3.2025-24.3.2026 | 3542,40 | 2025 |
Mesto Košice | Daň z nehnuteľností 2025 | 24555,94 | 2025 |
Slovenský pozemkový fond | nájom k 1.3.2025+inflácia | 66,86 | 2025 |
Slovenský pozemkový fond | splátka za nájom k 1.3.2025 PNZ-P40602/13.00 | 92,45 | 2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER | kancelárske potreby | 313,90 | 2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER | kancelársky papier | 1066,66 | 2025 |
Willcom s.r.o. | výroba modrých zamat. obalov | 793,35 | 2025 |
SIDIN s.r.o. | aktua.štúdie CBA pre proj. II/533 Gem.Poloma | 2460,00 | 2025 |
SQM s.r.o. | prípr.projektu a žiad. o FP-rek.mosta M2575 | 2767,50 | 2025 |
SQM s.r.o. | prípr.projektu a žiad. o FP-Most cez Horn.M1 | 2767,50 | 2025 |
SQM s.r.o. | prípr.projektu a žiad. o FP-rek.mosta M4047 | 2767,50 | 2025 |
KV2M Trade s. r. o. | držiak na TV Maclean | 79,95 | 2025 |
DUOS R.R., s.r.o. | sťahovanie kuchyn.tevhnológií | 731,85 | 2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER | kancelárske potreby | 758,57 | 2025 |
IDS Východ, s.r.o. | činnosti Mandátnej zmluvy za 1/2025 | 33209,00 | 2025 |
Slovenský pozemkový fond | splátka za nájom k 1.3.2025 PNZ-P40337/17.00 | 40,28 | 2025 |
KV2M Trade s. r. o. | bezdrôtový mikrofón 2ks | 442,80 | 2025 |
MAAD.sk, s.r.o. | sklenená trofej s potlačou a obalom | 981,75 | 2025 |
Hetzner Online GmbH | Geoportal KSK | 138,60 | 2025 |
Správa telovýchovných zariadení | prenájom um.trávnika 1/2025 | 200,00 | 2025 |
FC Košice a.s. | podnájomné za 15 zápasov za 2/2025 | 2767,50 | 2025 |
A.S.Partner, s r.o. | asistencia počas 18.zas. Zast. KSK | 797,04 | 2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER | kancelárske potreby | 794,48 | 2025 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35