Faktúry

Dodávateľ Predmet Celková hodnota (s DPH) Rok
MINCOVNA KREMNICA, statny podnik medaila,plaketa 953,78 2017
Prešovská bicyklová skupina org.zab. inf.cyklotúry 990,00 2017
Hotelová akadémia občerstvenie 17.10.2017 327,80 2017
Stredná odborná škola obchodu občerstvenie 57,06 2017
Orange Slovensko telefónne poplatky IPC 81,10 2017
ROVDER, s.r.o. hygienické potreby 341,52 2017
Vaša Slovensko, s.r.o. Stravné lístky voľby 2017 964,28 2017
Vaša Slovensko, s.r.o. stravné lístky 229,60 2017
Hotelová akadémia TA SK-HU - občerstvenie 11.10.2017 115,00 2017
3H MOBIL s.r.o. oprava KE 068 JY 264,79 2017
SPP-Distribúcia, a.s. poplatok za vyjadrenie KE-Sp.Vlachy 120,00 2017
ROFIS, s.r.o. výmena okien - západná strana 81494,40 2017
News and Media Holding a.s. ZF 1702031-Trend 10 ks 601,00 2017
Železnice Slovenskej republiky spotreba tepla 10/2017 6200,24 2017
News and Media Holding a.s. predpl. týždenníka TREND 601,00 2017
Východoslovenská energetika a.s. vyúčt.ZF 1702030-el.energia 102017 3210,00 2017
KOFAX, s r.o. Košice oprava tlačiarne 72,96 2017
PAPERA s.r.o. kancelárske potreby 769,80 2017
PAPERA s.r.o. kancelárske potreby 126,44 2017
Dom techniky ZSVTS Košice, s.r.o. prenájom,tech.zab.,občerstvenie 19.10.2017 1140,00 2017
MOTOR - CAR Košice, s.r.o. oprava KE 788 IV 40,78 2017
PAPERA s.r.o. kancelárske potreby 251,57 2017
Auto-Gabriel s r.o. oprava KE 074 II 66,39 2017
QALT s.r.o. oprava KE 540 II 545,37 2017
Slovenská pošta a.s. zľava k DEKVS za 9/2017 -35,66 2017
QALT s.r.o. dobropis k faktúre 172159(1906000904) -545,37 2017
Kongres STUDIO, spol.s.r.o. Obnova cestných komunik.-Mitterpák,Alezárová 312,00 2017
Štátne divadlo Košice ZF 1702032/2017-prenájom ŠD KE 753,72 2017
Štátne divadlo Košice prenájom 26.10.2017 753,72 2017
BodvaTel s.r.o. Magazín KSK 219-221 360,00 2017
Nájdených 20 033 záznamov, zobrazujem 11 191 až 11 220.[<<] 370,371,372,373,374,375,376,377 [>>]

 

Export faktúr do CSV formátu

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 15.02.2023 16:35