Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
NESS Slovensko, a.s. | úprava detailu | 2532,00 | 2017 |
PAPERA s.r.o. | mzdová obálka dob.k fa 217025402 | -140,53 | 2018 |
Tlač.agentúra SR | spravodajský servis 12/2017 | 360,00 | 2017 |
DataTip, s.r.o. | SharePoint 12/2017 | 360,00 | 2017 |
Východoslovenská energetika a.s. | spotreba elektriny 12/2017 | 109,99 | 2017 |
Obec Košická Belá | nájomné nehn. 2018 | 1,00 | 2018 |
Obec Malá Ida | nájomné nehn. 2018 | 1,00 | 2018 |
Obec Margecany | nájomné nehn. 2018 | 1,00 | 2018 |
Obec Rudník | nájomné nehn. 2018 | 1,00 | 2018 |
Obec Zemplínska Široká | nájomné nehn. 2018 | 1,00 | 2018 |
Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie | nájomné nehn. 2018 | 465,00 | 2018 |
URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ pozemkové spoločenstvo | nájomné nehn. 2018 | 100,00 | 2018 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu | poistenie vnútroštátnej prepravy 2018 | 1150,00 | 2018 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu | poistenie majetku 01.01.18-31.03.18 | 68599,07 | 2018 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | PZP OD 01012018 DO 31032018 | 53,62 | 2018 |
Správa majetku KSK | energie 10-12/2017 | 3300,00 | 2017 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | spotreba tepla 12/2017 | 40,78 | 2017 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | elektrická energia 12/2017 | 14,19 | 2017 |
Slovenská pošta a.s. | zberné jazdy 12/2017 | 134,52 | 2017 |
TCX s.r.o. | IT SERVIS 12/2017 | 615,60 | 2017 |
Košice IT Valley z.p.o. | členský príspevok IT Valley 2018 | 500,00 | 2018 |
Tripex s. r. o. | letenka Nevicka | 115,00 | 2018 |
PAPERA s.r.o. | papier xerografický | 492,00 | 2018 |
Ing.Emil Oetter | stavebný dozor SOŠ Gemerská | 1000,00 | 2017 |
Orange Slovensko | IPC telefónne poplatky | 82,46 | 2017 |
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a. s. | dohľ. nad prac.prostredím | 164,12 | 2017 |
Lindström s.r.o. | om rohoží 04.12.17-31.12.2017 | 9,67 | 2017 |
Lindström s.r.o. | prenájom rohoží 04.12.17-31.12.2017 | 19,15 | 2017 |
AUTOCONT s.r.o. | né služby SharePoint | 552,00 | 2017 |
LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. | upratovanie 12/2017 | 3601,68 | 2017 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35