Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
GEOLAND TOP, s.r.o. | geometrický plán Pavlovce | 594,00 | 2020 |
ESVE, s.r.o. | vypracovanie oznámenia o zmene .. Cesta 533 | 3600,00 | 2020 |
Mesto Košice | Daň z nehnuteľností 2017 - dodatočná | 21,26 | 2020 |
ENGIE Servis a.s. | vypracovanie Nízkouhlíkovej stratégie .... | 293880,00 | 2020 |
SPORT PRO s.r.o. | lopty, šortky, sieť futbal., fľaša .. | 1998,00 | 2020 |
DEMI šport plus, s.r.o. | futbalové šport.vybavenie , oblečenie | 1999,10 | 2020 |
LEGATE, s.r.o. | právne služby | 3426,00 | 2020 |
Hotelová akadémia | občerstvenie 17.9.2020 | 127,00 | 2020 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | polymérová dezinfekcia K19 | 192,00 | 2020 |
PRO3M, s.r.o. | vlajky, laserový erb, samolepky potravin. .. | 1041,96 | 2020 |
PRO3M, s.r.o. | tričko s potlačou | 67,82 | 2020 |
PRO3M, s.r.o. | roll up, baner , samolepka | 201,00 | 2020 |
Tuchyňa výťahy s.r.o. | servis výáťahu 09/2020 | 63,10 | 2020 |
DITIS, a.s. | SAS HDD IBM 600Gb 13ks rozšírenie | 5818,80 | 2020 |
RAMcom s.r.o. | toner | 127,20 | 2020 |
UP Slovensko s.r.o. | stravné lístky | 12934,68 | 2020 |
Cirkevná stredná odborná škola | občerstvenie Rada partnerstva 22.9.2020 | 151,80 | 2020 |
STRABAG s.r.o. | stavebné práce Cesta Perín - Gomboš | 13806,66 | 2020 |
DITIS, a.s. | Adobe CC for, Adobe CC aLL .25.7.20-25.7.21 | 2028,00 | 2020 |
RVC Košice | školenia Inventarizácia majetku / OF 5x | 180,00 | 2020 |
SIDIN s.r.o. | Analýza Cesta 533 | 4920,00 | 2020 |
SECAR, spol. s.r.o. | GSM poplatok nad limit | 16,13 | 2020 |
ICOS, a.s.Košice | doplnenie aplikácie dig.zastupiteľstvo | 798,00 | 2020 |
ICOS, a.s.Košice | doplnenie funkčnosti aplikácie DZ o rokov. | 3990,00 | 2020 |
Disig a.s. | časové pečiatky 5000ks | 420,00 | 2020 |
Disig a.s. | časové pečiatky 5000ks | 420,00 | 2020 |
Východoslovenská energetika a.s. | ELEKTRINA ZáLOHA 10/2020 | 3960,00 | 2020 |
Octigon, a.s. | štúdia Moderné technológie - Chatbot KSK | 21600,00 | 2020 |
Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 08/2020 vyúčtovanie | 4130,00 | 2020 |
Komunálna poisťovňa, a.s. | OD 01102020 DO 01012021 | 24466,82 | 2020 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35