Lumen Trebišov - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
704/20 zber a odvoz odpadu podrobnejšie informácie 195,49 € 05.11.2020
692/20 dezanol podrobnejšie informácie 528,00 € 02.11.2020
694/20 palivá,mazivá podrobnejšie informácie 167,06 € 02.11.2020
690/20 potraviny podrobnejšie informácie 1 099,26 € 02.11.2020
695/20 internetové služby podrobnejšie informácie 18,72 € 02.11.2020
700/20 uloženie dokladov podrobnejšie informácie 270,00 € 04.11.2020
684/20 dezanol podrobnejšie informácie 528,00 € 29.10.2020
2038/20 ochrana objektu podrobnejšie informácie 12,88 € 20.10.2020
687/20 preddavok energie elekt. podrobnejšie informácie 1 460,00 € 02.11.2020
685/20 nastavenie váh podrobnejšie informácie 236,40 € 29.10.2020
682/20 telekom.služby orange podrobnejšie informácie 540,25 € 23.10.2020
678/20 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 68,93 € 21.10.2020
661/20 služby spojené s verejným obstarávaním - LUMEN podrobnejšie informácie 1 450,00 € 12.10.2020
679/20 pečivo podrobnejšie informácie 665,04 € 22.10.2020
680/20 zákusky podrobnejšie informácie 88,20 € 22.10.2020
681/20 mrazené výrobky podrobnejšie informácie 1 005,29 € 22.10.2020
683/20 matrace podrobnejšie informácie 954,00 € 29.10.2020
643/20 potraviny podrobnejšie informácie 1 075,42 € 06.10.2020
627/20 spojovací materiál podrobnejšie informácie 60,04 € 01.10.2020
629/20 hutnícky materiál podrobnejšie informácie 190,79 € 02.10.2020
630/20 palivá, mazivá podrobnejšie informácie 129,86 € 02.10.2020
631/20 dodávka plynu podrobnejšie informácie 197,00 € 02.10.2020
632/20 dodávka plynu podrobnejšie informácie 318,00 € 02.10.2020
633/20 dodávka elektriny podrobnejšie informácie 170,00 € 02.10.2020
634/20 dodávka elektriny podrobnejšie informácie 1 430,00 € 02.10.2020
Nájdených 3 829 záznamov, zobrazujem 2 876 až 2 900.[<<] 112,113,114,115,116,117,118,119 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45