Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 620/21

Číslo v CRZ*:

620/21

Viazanosť k zmluve:

2059/21

Predmet:

oprava záhradnej techniky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Daner s.r.o., M.R.Štefánika 19/71, 075 01 trebišov, IČO: 36581542

Hodnota faktúry:

61,08 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.10.2021

Dátum zverejnenia:

09.11.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45