LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 718

Číslo v CRZ*:

718

Viazanosť k zmluve:

743/19

Predmet:

textilná galantéra

Zmluvná strana:

dodávateľ: Eva Kortvelyova-EVA, Jasov, IČO: 10703365

Hodnota faktúry:

463,64 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.11.2019

Dátum zverejnenia:

17.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28