LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 713

Číslo v CRZ*:

713

Viazanosť k zmluve:

936/19

Predmet:

OSB doska, fošňa

Zmluvná strana:

dodávateľ: SEZAM, s.r.o., Kvačalova 1, Žilina, IČO: 00633194

Hodnota faktúry:

201,70 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.11.2019

Dátum zverejnenia:

17.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28